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內控審計經理

崗位職責:

1、貫徹執行公司制定的各項規章制度,按照相關法規及公司制度的要求管理部門工作;

2、根據公司戰略規劃、經營發展需要以及內部控制風險評價情況等,參與制定審計及內控的規劃、計劃、方案,并管理計劃的執行,確保審計目標的完成;

3、組織實施對公司及子公司的內部控制的建設及自我評價等內部控制業務,包括制訂計劃、組織、監督實施、報告、反饋及跟進等工作;

4、對內控審計報告進行有效審核,滿足外部監管單位及管理層的需求;

5、根據公司業務規劃,完善內部審計制度及流程、業務作業指南、信息化平臺等,提高審計工作標準化水平,提升審計業務的效率和質量;

6、根據部門發展需求,指導本部門人力資源發展、培訓、績效管理等工作的開展,確保部門業務目標實現和隊伍成長;

7、完成上級領導交辦的其他工作。

任職要求:

1、本科及以上學歷,財會、金融、經管、審計等相關專業;

2、掌握國家有關審計方面的法律和相關政策,掌握財務、審計、內控、法律、企業管理及上市監管等相關知識;

3、五年及以上同類工作經驗,三年以上管理工作經驗;

4、具有良好的組織、溝通及調能力;

5、注冊會計師及有事務所工作經驗者優先。

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